搜索:
 
当前位置: 首页 >> 政务信息 >> 市级部门预决算公开专栏 浏览字号选择:【
2015年部门决算公开说明(共青团新余市委)
 
稿源:     日期: 2016-09-30     

2015年部门决算公开说明(共青团新余市委)


共青团新余市委2015年部门决算

 

    

 

第一部分  共青团新余市委员会概况

一、共青团新余市委员会主要职能

二、共青团新余市委员会决算单位构成

第二部分  团市委2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  团市委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

 九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  共青团新余市委概况

 

一、共青团新余市委员会主要职能

    1.指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

   2.负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全市青年志愿者工作。

   3.负责开展全市青少年外事工作,加强对全市青年社团的指导和管理。

   4.指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

  5.组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;

    6.指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富活动。
  7.
指导全市中学的共青团工作。

   8.负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作,开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

   9.指导全市少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

  10.协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作。

二、共青团新余市委员会决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括团市委机关、市青少年宫。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  团市委2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计334.54万元,其中上年结转和结余74.07万元,较上年增长44.49%;本年收入合计408.61万元,较上年下降37%主要原因:节约了相关开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入334.54万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计319.25万元,其中本年支出合计319.25万元,较上年下降44.98%主要原因是:节约开支;年末结转和结余74.07万元,较上年增长44.49 %,主要原因是:节约开支。

本年支出的具体构成为:基本支出319.25万元,占    100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为185.08万元,决算数为334.54万元,完成年初预算的180.75%,主要原因是:增人增资。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为185.08万元,决算数为265.69万元,完成年初预算的    143.55%

按经济分类科目分:工资福利支出169.2万元,较上年增长31.26 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出139.05万元,较上年增长44.85 %主要原因是:2014年购买的部分商品和服务在2015年完成付款;对个人和家庭补助支出4.61万元,较上年增长3.5%;主要原因是:增人增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费139.05万元,较上年增长44.98%,主要原因是:委托业务费增加,2014年购买的部分商品和服务在2015年完成付款,单位开设了工会账户。其中:办公费2.07万元,印刷费7.07万元,水电费2.1万元,邮电费4.02万元,差旅费6.62万元,会议费4.05万元,公务接待费0.52万元,劳务费5万元,委托业务费36.3万元,工会经费5.96万元,公务用车运行维护费1.12万元,其他交通费用39.7万元,其他商品和服务支出24.48万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为12.39万元,决算数为1.64万元,完成预算的13.23%,决算数较上年下降76.86%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为0.52万元,完成预算的4.27%,决算数较上年下降126.34  %。主要原因是:严格按照八项规定控制接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.39万元,决算数为1.12万元,完成预算的80.57%,决算数较上年增长100%。主要原因是:2015年大型活动较多。 

                         共青团新余市委

                           20169
   ·附件:2015年部门决算说明.doc
   ·附件:团市委及青少年宫2015年决算汇总.XLS
浏览字号选择:【 】  【关闭窗口】  【回到页面顶部】

Copyright 2009 新余市财政局版权所有

网站备案/许可证号:赣ICP备07006508号-1